近年來,國控集團深入貫徹落實市委、市政府決策部署,按照審計機關關于內部審計的工作要求,審計工作緊緊圍繞集團發展目標,關注集團發展重點領域和關鍵環節風險防控。不斷拓展審計工作高度、深度和廣度,持續構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,審計監督效能不斷提升,審計護航集團高質量發展作用更加凸顯。
聚焦主責主業。將審計工作融入集團改革發展大局中謀劃、開展。以重大政策落實、重大經濟事項和重點建設項目等關鍵環節為抓手,2024年度對集團系統內13家糧食企業開展專項審計調查、對3家房地產企業開展資產負債審計、對1名主要領導干部開展經濟責任審計,審計企業資產總額11,328.23萬元,提出合理化審計意見和建議22條,較好地發揮了內部審計在促進集團公司規范管理、完善內控機制、防范風險和提質增效等方面的作用。
聚焦能力提升。將審計一線作為“主戰場”、將參賽培訓作為“充電站”。全年組織開展多次審計專題培訓會,搭建審計人員業務交流平臺。組織內審人員參加職業技能競賽,獲得市級競賽一等獎、省級競賽二等獎等多項榮譽,進一步增強了內審人員能查能說能寫的本領。
聚焦未來發展。擊鼓催征穩馭舟,奮楫揚帆新征程。新的審計道路上,集團審計部將繼續保持奮發向上的事業熱情、銳意進取的工作狀態,繼續弘揚“三立”精神,堅決落實“三如”要求,積極主動、擔當作為,以更高質量、更高效率、更高效能的審計監督為集團可持續發展提供堅實支撐。